ผู้สมัครงาน
แจ้งเตือน
รหัสผู้ใช้งานนี้ได้ถูกใช้งานอยู่ในระบบ หากคุณต้องการ เข้าสู่ระบบให้ทำการกดปุ่ม ยืนยัน ด้านล่าง ซึ่งมีผลให้ผู้ใช้งานก่อนหน้านี้ในระบบ จะถูก Logout ออกจากระบบโดยทันที มีข้อสงสัย รายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าสู่ระบบ
ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบ
ผู้สมัครงาน
แจ้งเหตุขัดข้องการเข้าสู่ระบบด้วย facebook
ขณะนี้เกิดข้อผิดพลาดทางระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ได้
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน
หากลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถคลิก รีเซ็ตรหัสผ่าน เพื่อทำการตั้งรหัสผ่านใหม่
ทาง Jobbkk กำลังเร่งแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ทีมงาน Jobbkk
สมัครสมาชิก
ผู้สมัครงาน
ผู้ประกอบการ
ต้องการงานด่วน
คุณต้องการงานด่วนภายในกี่วัน ?
หมายเหตุ : ระบบจะแสดงสถานะต้องการงานด่วนให้ผู้ประกอบการทราบว่า คุณกำลังต้องการงานด่วนตามระยะเวลาที่เลือกหลังจากนั้นจึงจะสามารถกดได้อีกครั้ง
ยืนยันอีเมล
เรียน ผู้สมัครงาน
อีเมล ยังไม่ได้ทำการยืนยันอีเมล กรุณาดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เพื่อรับแจ้งเตือนอัปเดตตำแหน่งงาน, การนัดสัมภาษณ์งาน, การขอดูใบสมัคร และข่าวสารอื่นๆ จาก jobbkk.com
*หมายเหตุ : กรุณายืนยันการสมัครสมาชิก ภายใน "7 วัน" หากไม่ทำการยืนยันอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
เลือกช่องทางติดต่อ

©All Rights Reserved
เงินเดือนที่ต้องการ70,000
สถานภาพทางทหาร- ได้รับการยกเว้น
ยานพาหนะยานพาหนะที่มี
- รถยนต์
ใบขับขี่
- รถยนต์
ความสามารถในการขับขี่
- รถยนต์
- จักรยานยนต์
กรุณา ล็อคอิน เพื่อดูข้อมูลการติดต่อ เรซูเม่
1.
สาขาอาชีพ : บัญชี
สาขาอาชีพย่อย : ตรวจสอบบัญชี
ตำแหน่ง : Internal Audit
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตสะพานสูง)
รูปแบบงาน : งานประจำ
ระยะเวลาเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที
สามารถทำงานในกรุงเทพฯ : ได้
ปีที่จบการศึกษา : 2544
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
คณะวิชา : ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
เกรด : 2.79
ปีที่จบการศึกษา : 2541
วุฒิการศึกษา : ปวส.
คณะวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
เกรด : 3.53
ประเภทธุรกิจ : พลังงาน
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา : กุมภาพันธ์ 2568 ถึง มีนาคม 2569
รายละเอียดงาน :
1.จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี บริหารจัดการทีมงานตรวจ (Inhouse/Outsource)
2.จัดทำแผนการตรวจสอบในรายละเอียด พร้อมกำหนดวิธีการตรวจสอบ และการประเมินการควบคุมภายใน
3.สำรวจตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน สถานที่ เบื้องต้นเพื่อประกอบในการตรวจสอบ
4.จัดทำแนวทางการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน โดยนำผลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นมาพิจารณา พร้อมขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
5.ทีมงานประชุมทำความเข้าใจในรายละเอียดของแนวทางการตรวจสอบ
6.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ
7.บันทึกข้อตรวจพบต่างๆ พร้อมหารือกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันข้อตรวจพบ
8.จัดทำกระดาษทำการ สรุปข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และหากับผู้บังคับบัญชา เพื่องานตรวจกับทีมตรวจ
9.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ฉบับร่าง และประชุมปิดงานตรวจกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ
10.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ฉบับสมบูรณ์ ต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และผู้บริหารสายงาน
11.ประสานงานทีมตรวจ IA Outsource เพื่อวางแผนงานตรวจประจำปี
12.ประสานงานหน่วยรับตรวจ เพื่อแจ้งการการเปิด – ปิดงานตรวจของทีม IA Outsource และขอเอกสารเพื่อใช้ประกอบการตรวจ
13.ร่วมประชุมสรุปประเด็นกับทีมตรวจ IA Outsource หน่วยรับตรวจ ผู้บริหารฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
14.จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
15.ตรวจสอบเอกสารประกอบ checklist 71 ข้อ CAC&ESG
16.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของระบบงานสำคัญ ๆ ฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น BCP คู่มือบริหารความเสี่ยง ฯลฯ
17.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ระยะเวลา : กันยายน 2566 ถึง กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดงาน :
1.จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี บริหารจัดการทีมงานตรวจ (Inhouse/Outsource)
2.จัดทำแผนการตรวจสอบในรายละเอียด พร้อมกำหนดวิธีการตรวจสอบ และการประเมินการควบคุมภายใน
3.สำรวจตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน สถานที่ เบื้องต้นเพื่อประกอบในการตรวจสอบ
4.จัดทำแนวทางการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน โดยนำผลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นมาพิจารณา พร้อมขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
5.ทีมงานประชุมทำความเข้าใจในรายละเอียดของแนวทางการตรวจสอบ
6.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ
7.บันทึกข้อตรวจพบต่างๆ พร้อมหารือกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันข้อตรวจพบ
8.จัดทำกระดาษทำการ สรุปข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และหากับผู้บังคับบัญชา เพื่องานตรวจกับทีมตรวจ
9.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ฉบับร่าง และประชุมปิดงานตรวจกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ
10.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ฉบับสมบูรณ์ ต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และผู้บริหารสายงาน
11.ประสานงานทีมตรวจ IA Outsource เพื่อวางแผนงานตรวจประจำปี
12.ประสานงานหน่วยรับตรวจ เพื่อแจ้งการการเปิด – ปิดงานตรวจของทีม IA Outsource และขอเอกสารเพื่อใช้ประกอบการตรวจ
13.ร่วมประชุมสรุปประเด็นกับทีมตรวจ IA Outsource หน่วยรับตรวจ ผู้บริหารฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
14.จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
15.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งงาน : Internal Auditor
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565
รายละเอียดงาน :
1.งานด้านพัฒนาระบบเอกสารต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) และประสานงานกับที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) / ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
2.งานด้านตรวจสอบภายใน และประสานงานเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำส่งให้ทีมตรวจสอบภายใน (Outsource) รวมถึงประชุมปิดงานตรวจกับผู้บริหารฝ่ายงานต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูง
3.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานผลการตรวจสอบภายในกับทีมตรวจสอบภายใน (Outsource)
4.งานสอบทาน/ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2564 ถึง เมษายน 2565
รายละเอียดงาน :
- ดูแลงานด้านตรวจสอบภายใน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยง โดยการเก็บข้อมูลและทำรายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- สอบทานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงระเบียบและนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา : กรกฎาคม 2562 ถึง ตุลาคม 2562
รายละเอียดงาน :
- พัฒนาระบบเอกสารต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
- ดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร พร้อมทั้งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงาน
- ตรวจสอบและสอบทานคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงระเบียบและนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
ตำแหน่งงาน : Internal Audit
ระยะเวลา : สิงหาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดงาน :
- พัฒนาระบบเอกสารที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) และทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน
- ดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของระบบ พร้อมทั้งทำหน้าที่เลขานุการให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น
- สอบทานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงระเบียบและนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมีการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ตำแหน่งงาน : Internal Audit, วางระบบ
ระยะเวลา : มกราคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2561
รายละเอียดงาน :
- พัฒนาระบบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยออกแบบและจัดทำเอกสารที่จำเป็นอย่างละเอียดและถูกต้องตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบและประเมินระบบภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งวางระบบบัญชีและการเงินที่เหมาะสม เพื่อให้การจัดการทางการเงินของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส
ตำแหน่งงาน : Internal Audit
ระยะเวลา : มิถุนายน 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียดงาน :
- ตรวจสอบและติดตามแผนงานประจำปี 2557 ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามที่วางไว้
- ปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างละเอียด สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอความคิดเห็นและรับฟังข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนางาน
- หารือกับผู้จัดการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานตรวจประจำปี 2558 เพื่อให้มีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร
- ดำเนินการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมและให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา : ธันวาคม 2554 ถึง มิถุนายน 2555
รายละเอียดงาน :
1.จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 2.จัดทำแผนการตรวจสอบในรายละเอียด พร้อมกำหนดวิธีการตรวจสอบ และการประเมินการควบคุมภายใน 3.สำรวจตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน สถานที่ เบื้องต้นเพื่อประกอบในการตรวจสอบ 4.จัดทำแนวทางการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน โดยนำผลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นมาพิจารณา พร้อมขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 5.ทีมงานประชุมทำความเข้าใจในรายละเอียดของแนวทางการตรวจสอบ 6.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ 7.จัดทำกระดาษทำการ พร้อมบันทึกข้อตรวจพบต่างๆ 8.หารือกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันข้อตรวจพบ 9.จัดทำกระดาษทำการ สรุปข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ 10.ประชุมกับหัวหน้าหน่วย เพื่อขอความเห็น พร้อมปิดงานตรวจจในส่วนของทีมงาน 11.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับร่าง พร้อมให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ความเห็นในขั้นตอนสุดท้าย พร้อมนัดประชุมเพื่อปิดงานตรวจสอบ 12.จัดรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และผู้บริหารสายงาน 13.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สถาบัน :
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะเวลา :
- ตุลาคม 2566 ถึง พฤศจิกายน 2566หลักสูตร :
- การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 83สถาบัน :
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะเวลา :
- กุมภาพันธ์ 2561 ถึง มีนาคม 2561หลักสูตร :
- การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 14สถาบัน :
- โรงเรียนเออาร์พีการบัญชีระยะเวลา :
- เมษายน 2556 ถึง มิถุนายน 2556หลักสูตร :
- การจัดทำบัญชีธุรกิจสถาบัน :
- บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัดระยะเวลา :
- กันยายน 2555 ถึง กันยายน 2555หลักสูตร :
- ผู้ประกอบการมือใหม่ และนักบัญชีใส่ใจ วางระบบบัญชีและภาษี (ภาคปฏิบัติ)สถาบัน :
- บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัดระยะเวลา :
- กรกฎาคม 2553 ถึง กรกฎาคม 2553หลักสูตร :
- WINspeed-Cor Accounting Software Solutionสถาบัน :
- สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยระยะเวลา :
- พฤศจิกายน 2550 ถึง พฤศจิกายน 2550หลักสูตร :
- Introduction to Control Self Assessment (CSA)สถาบัน :
- สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยระยะเวลา :
- กรกฎาคม 2550 ถึง กันยายน 2550หลักสูตร :
- โครงการฝึกอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทยยานพาหนะที่มี
- รถยนต์
ใบขับขี่
- รถยนต์
ความสามารถในการขับขี่
- รถยนต์
- จักรยานยนต์
| ทักษะทางภาษา | การพูด | การฟัง | การอ่าน | การเขียน |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก |
| อังกฤษ | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ |
อังกฤษ
ทักษะการพิมพ์ดีด
- จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
เลือกแบบเรซูเม่
Professional template
เป็นทางการ เหมาะสำหรับมืออาชีพ
Classic template
รูปแบบมาตรฐาน อ่านง่าย
Coming Soon
พบกับเทมเพลตใหม่ เร็วๆนี้
หางานตามสาขาอาชีพ
JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved